Магистерская программа "Внутренний контроль"

​​​​​​​​​Набор: 2017 год
Форма обучения: очная
Продолжительность обучения: 2 года
Факультет: "Учет и аудит"

​Руководители программы

vetrova.jpg

Ветрова Ирина Федоровна,

доктор  экономических наук, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета
turuev.jpg

Туруев Игорь Борисович,

доктор экономических наук, профессор Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета, руководитель  службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»

 

Аннотация магистерской программы​​​​

​​Программа способствует формированию теоретических знаний и практического опыта, соответствующих уровню международных и российских стандартов в области внутреннего контроля для экономических субъектов с государственным участием, владеющих навыками организации и разработки стратегии развития системы внутреннего контроля. 

Область профессиональной деятельности, трудоустройство, практика:

службы внутреннего контроля государственных корпораций;
подразделения внутреннего контроля и аудита кредитных организаций с государственным участием;
службы внутреннего контроля государственных органов исполнительной власти;
подразделения  внутреннего контроля и аудита интегрированных структур с государственным участием.

Конкурентные преимущества программы

Подготовка высших управленческих кадров - руководителей управлений и департаментов внутреннего контроля экономических субъектов с государственным участием с учетом концепции  риск-ориентированного подхода к построению бизнес-процессов на базе лучшей мировой  и отечественной практики.
Формирование у выпускников  системного понимания внутреннего контроля и его роли в управлении экономическими субъектами с государственным участием.
Владение инструментарием внутреннего контроля и аудита,  грамотной интерпретацией законодательной и нормативной базы в сфере государственного контроля и аудита.
Программа реализуется на основе профессиональных стандартов «Внутренний контролер», «Внутренний аудитор» утвержденных приказами  Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Формируемые профессиональные компетенции

Магистерская программа формирует у студентов следующие дополнительные компетенции магистерской программы:
  • способность проанализировать содержание и применить к условиям российской экономики современные международные методы организации и проведения внутреннего контроля в экономических субъектах с государственным участием (ДКМП-1);
  • способность к самостоятельному формированию ключевых показателей  эффективности  бизнес-процессов, оценке и критическому осмыслению рисков, возникающих  процессе их осуществления, и разработке мер по снижению выявленных рисков до разумного уровня (ДКМП-2);
  • способность к разработке риск-ориентированных годовых и оперативных планов работы самостоятельного специального подразделения внутреннего контроля, их представление на утверждение уполномоченным руководителям, контроль выполнения (ДКМП-3);
  • способность к разработке программ  аудита эффективности расходования государственных средств в условиях ограниченных ресурсов; формированию выводов по результатам аудита и разработке рекомендаций по совершенствованию учета и контроля на разных уровнях управления (ДКМП-4)

Учебный процесс

Дисциплины магистерской программы
  • Стандартизация контроля и аудита
  • Бухгалтерский учет в экономических субъектах с государственным участием
  • Анализ и оценка рисков
  • Организация внутреннего контроля в экономических субъектах с государственным участием
  • Анализ и контроль эффективности бизнес-процессов в экономических субъектах с государственным участием
  • Сквозной контроль в экономических субъектах с государственным участием
  • Особенности государственного финансового контроля бюджетных средств
  • Аудит эффективности
     
Дисциплины по выбору

 

  • Экономическая экспертиза
  • Контроль государственных закупок
  • Организация ревизионной работы в экономических субъектах
  • Антикоррупционный контроль и контроль в целях противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма​

​Профессорско-преподавательский состав​

Ветрова Ирина Федоровна​, д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, представитель научной школы «Учет, анализ, аудит», автор монографий «Методика аудита человеческого капитала в агропромышленном комплексе», «Концепция построения учетно-контрольной модели интеллектуальной собственности в АПК» и др.;
Туруев Игорь Борисович, д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, Руководитель службы внутреннего аудита АО «Россельхозбанк»;
Булыга Роман Петрович, д.э.н., профессор, руководитель Департамента учета, анализа и аудита, представитель научной школы «Учет, анализ, аудит», автор ряда монографий, в т.ч. монографии «Аудит бизнеса», рекомендованного в качестве учебного пособия для магистров, монографии «Методологические проблемы учета, анализа и аудита интеллектуального капитала», учебного пособия для магистров «Аудит нематериальных активов коммерческой организации: правовые, учетные и методологические аспекты»;​
Мельник Маргарита Викторовна, д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, представитель научной школы «Учет, анализ, аудит», автор ряда монографий и научных публикаций, в т.ч. монографии «Аудит бизнеса», рекомендованного в качестве учебного пособия для магистров, учебного пособия для магистров «Экономический анализ в аудите»;
Ситнов Александр Алексеевич, д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, представитель научной школы «Учет, анализ, аудит», автор монографий «Теория, методология и организация операционного аудита», «Эволюция операционного аудита», учебника «Международные стандарты аудита»;
Кеворкова Жанна Аракеловна, д.э.н., профессор Департамента учета, анализа и аудита, представитель научной школы «Учет, анализ, аудит», автор учебников и учебных пособий «Внутренний контроль», «Судебная бухгалтерия», «Экономическая экспертиза» и др.;
Бровкина Наталия Дмитриевна​, к.э.н., доцент Департамента учета, анализа и аудита, представитель научной школы «Учет, анализ, аудит», автор учебных пособий «Контроль и ревизия», «Антилегализационный аудит»;
приглашенные руководители и сотрудники служб внутреннего контроля и аудита крупных государственных корпораций.

Партнеры программы

  • Министерство финансов Российской Федерации;
  • Счетная Палата Российской Федерации;​
  • Госкорпорация «Роскосмос»;
  • Госкорпорация «Росатом»;
  • ОАО «Россельхозба»;
  • ООО «Эрнст энд Янг»;
  • PwC;
  • KPMG;
  • БДО.
Контакты департамента​
  • Адрес: Москва, ул. Кибальчича, 1, каб. 703.
  • Тел.: (495) 615-58-92 
  • E-mail: dep_yaa@fa.ru

​Приемная комиссия

  • Адрес: Москва, Ленинградский пр-т, д.49, ком. 102 (ст.м. «Аэропорт»)
  • Тел.:  8 (495) 249-51-98, 8 (495) 249-52-08
  • E-mail: priemka@fa.ru​​